书城教材教辅会计电算化
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第12章 工资系统月末处理

1.学会分配工资费用;

2.学会生成工资转账凭证;

3.了解工资月末结账。

1.工资费用分配设置

2.生成工资转账凭证

3.工资月末结账

工资费用分配:附录1业务44。

步骤1 工资费用分配设置

由于系统预设的“应发合计”的计算公式有误(比实际数额大),如果根据此“应发合计”去进行工资分摊(即分配工资费用和计提福利费),就会多计成本,造成企业的利润核算不准,企业就会由于少缴企业所得税而被税务局追究责任,这是用友通软件的缺陷之一,因此在进行工资分摊设置时应该以“应付工资”为依据。

例4.10根据定义广州卡纳食品有限公司工资费用分配的核算设置。

(1)以工资管理员003的身份注册登录用友通系统。

(2)执行“工资”“业务处理”“工资分摊”命令,打开“工资分摊”对话框。

(3)单击“工资分摊设置”按钮,打开“分摊类型设置”对话框。

(4)单击“增加”按钮,打开“分摊计提比例设置”对话框,输入计提类型名称“工资费用”和分摊计提比例。

(5)单击“下一步”按钮,打开“分摊构成设置”对话框,双击“部门名称”所在栏单元格,单击参照按钮打开“部门名称参照”对话框,单击选择“厂部”,单击“确定”按钮;双击“人员类别”栏选择“厂部管理员”、项目“应付工资”;参照选择借方科目“6602管理费用”、贷方科目“221101应付职工薪酬/工资”。

(6)重复步骤(5),继续设置其他部门人员的工资分摊设置。

(7)单击“完成”按钮,返回“分摊类型设置”对话框。

步骤2 工资转账

工资转账即根据工资分摊设置进行转账凭证的自动生成。生成后的转账凭证除了可在本系统中进行查询外,也可在总账系统中调入、审核、记账。本功能应与总账系统同时使用。

例4.11生成广州卡纳食品有限公司2009年12月所有职工的工资费用自动转账凭证。

(1)以工资管理员003的身份注册登录用友通系统。

(2)执行“工资”“业务处理”“工资分摊”命令,打开“工资分摊”对话框。

(3)单击选择本次工资费用计提的类型如“工资费用”复选框,单击选择核算部门“厂部”、“机修车间”、“销售部”和“制面车间”,选择计提会计月份“2009.12”及计提分配方式“分配到部门”,并且选中“明细到工资项目”复选框。

(4)单击“确定”按钮,打开“工资分摊明细——(工资类别)”窗口。

(5)从类型下拉列表框中选择不同的分摊类型(如工资费用),系统就显示相应类型的(如工资费用)。

(6)选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”复选框,单击“制单”按钮,系统将自动生成当前所选分摊类型(如工资费用)的转账凭证,选择凭证字“记”,输入附单据数,单击“保存”按钮,系统提示“项目辅助核算不能为空”,单击“确定”按钮。

(7)将光标定位在有项目核算的科目处(如管理费用),鼠标指向左下角的“项目”栏,这时鼠标变成“笔尖”的形状,双击鼠标左键弹出“辅助项”对话框,单击参照按钮打开“项目参照”对话框,双击选中某个项目(如“工资”),再单击“确认”按钮。

(8)重复步骤(7),继续输入其他有项目核算科目的项目。

(9)单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成”字样,表明系统已自动将该凭证传递到总账系统。

(10)单击“退出”按钮返回。

(1)已经生成的工资分摊凭证,可通过执行“工资”“统计分析”“凭证查询”命令,打开“凭证查询”对话框,在此可以查询或者删除凭证。

(2)如果已经生成的工资分摊凭证有错,不能直接修改凭证,而应该回源头检查工资分摊设置和工资数据,如果这两项有错必然会造成生成的工资分摊凭证错误,因此应该修改有错的工资分摊设置或者工资数据。改正后,删除已经生成的工资分摊凭证,再去重新生成。

步骤3 月末结账

月末结账工作是将当月数据经过处理后结转下月。每月工资数据处理完毕后均需进行月末结转。结账时应进行清零处理,这是由于在工资项目中,有的项目是变动的(比如奖金、加班天数、加班工资、缺勤天数、缺勤扣款、应发合计、代扣税、扣款合计、实发合计、应付工资),即每月的数据都不同,在每月工资数据处理时,均需将其数据清为零,而后输入当月的数据,此类项目即为清零项目;而在工资项目中有些项目(比如基本工资、交补)在相当长的一段时间内(如一年)是固定不变的,这些相对固定的工资项目只在工资系统首次投入使用时一次性输入,以后每月将会继承当前月的数据不用再次输入。

只有账套主管才有权进行月末结账。结账后,本月工资明细表为不可修改状态,同时自动生成下月工资明细账,新增或删除人员将不会对本月数据产生影响。

注意,月末结账前一定要做好数据备份,否则数据一旦丢失将造成无法挽回的后果。

例4.12完成广州卡纳食品有限公司2009年12月的工资系统月末结账工作。

(1)以账套主管001的身份注册登录用友通系统。

(2)执行“工资”“业务处理”“月末处理”命令,打开“月末处理”对话框。

(3)在“月末处理”对话框中,单击“确认”按钮,打开“月末处理后,本月工资将不许变动!继续月末处理吗?”提示框。

(4)单击“是”按钮,打开“是否选择清零项?”提示框。

(5)单击“是”按钮,打开“选择清零项目”对话框。

(6)按下Ctrl键,在“请选择清零项目……”列表框里逐个单击选择清零项目,如奖金、加班天数、加班工资、缺勤天数、缺勤扣款、应发合计、代扣税、扣款合计、实发合计、应付工资,然后单击按钮,即可将上述选定的清零项目移到右边的列表框里。

(7)单击“确认”按钮,打开“月末处理完毕!”提示框。

(8)单击“确定”按钮,完成工资系统月末结账工作。