书城管理世界500强企业管人管事制度大全
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第35章 行政办公管理制度(3)

第四条举例:

董事长为1000001,总经理为1000002,总经理助理为1000003

行政总监为1200001,办公室主任为2210001,秘书室主管为3211001,总经理秘书为4211001,其他依此类推。

第五条编码中没有实际内容的以零表示。

第六条本标准由人力资源部制定并负责解释,报总经理批准后施行,修改时亦同。

第七条本标准施行后,原有的员工编码标准自行终止。

第八条本标准自颁布之日起施行。

十、员工着装管理办法

第一条兹制定本公司员工工作服装制发及穿着办法。

第二条工作服装的制发

1.工作服装的制作由管理部统筹招商承制,按员工实有人数加制10%~15%以备新进人员之用,分支机构如有特殊原因可比照此项办法在当地招商承制,但必须将制作计划预算会管理部后办理。

2.每一员工每年制发夏冬服各一套为限,列入年度预算。

3.员工到职完成保证资料后即可领取工作服(临时工及包工均不发服装)。

4.制发服装时由各部门依据人数造具领用名册盖章领用。

5.工作服数量

夏服:男性员工:浅蓝色短袖衬衣一件,深灰色西裤一条。

女性员工:浅蓝色短袖衬衣一件,深灰色短裙一条。

冬服:一律制发深灰色夹克一件同色长裤一条。

数量:男女性员工每年制发夏、冬服装各一套。

6.套量:工作服装大小尺码由承制商制成样装由员工套量而定。

第三条换季

每年以四月、十一月为换装时间。

第四条服装穿着规定

1.穿着工作服即代表本公司之精神,必须保持整洁,假日可免穿着。

2.为方便工作,工作服可以着出厂外。

第五条使用年限

1.工作服穿着及保管以一年为期,按领用之日起算。

2.工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者,应按原价赔偿。

3.离职员工如领用服装未达保管年限应即缴还,如未缴还者,在其薪资内扣还。

第六条工作服装制发费用由各部门按实发数量分摊。

第七条各部门未达该期营业目标不赚钱时,及全公司未达到营业总目标均不制发上项工作服装(如经总经理核准者不在此限)。

十一、员工住房管理规定

为加强公司寝室的住房管理,提高住宿质量,特制定本规定。办公室为公司住房的职能管理部门,负责管理公司所有住房。

第一条入住人员未经许可,不得任意改变住房结构、布局。必须保持房屋及其设施的完好无损,损坏按原价赔偿。严禁在室内赌博、酗酒,不得从事其他任何违法活动。

第二条入住人员必须保持住房整洁卫生,节约水、电等资源。水、电、气等费用由入住人员自付平摊。

未经同意,非本公司人员一律不得入住。如有特殊情况,必须先向行政部请示并征得全体室友的同意,方可暂时入住。

第三条入住人员如果不在寝室的时间超过一个月(含30天),必须将房间交回行政部,由行政部重新分配。

第四条入住人员轮流担当寝室长之职,以每人名字的第一个英文字母顺序轮流,每人三个月,其他人员必须服从寝室长的安排。

第五条由在任的寝室长安排每周的值班人员,并列出值勤表(交公司一份),定期打扫公共卫生,包括储藏室、客厅、厨房和卫生间。房间由在住人自己负责。

第六条如在任的寝室长和当周的值班人员出差,事先委托给他人,受委托人应承担起委托人的责任。

第七条整个寝室要求整齐、干净,无异味。客厅作为公共活动室,请将鞋子收入各自房间内。

第八条公司财物包括洗衣机、冰箱、彩电、电话等要爱护,出现故障要及时汇报,及时修理,如因个人行为损坏,由其负责及时修理。

第九条公司进行不定期检查,公共卫生的责任人为在任的寝室长和当周的值班人员,如公共卫生情况不好,责任人各处150元的罚款,再犯加倍。房间卫生不好,处以在住人150元的罚款,再犯加倍。

十二、员工食堂管理办法

第一条严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班,坚守工作岗位,服从组织安排,遇事要请(销)假,未经同意不得擅自离开工作岗位。

第二条树立全心全意为员工服务的思想,讲究职业道德。文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责。做到饭熟菜香,味美可口,饭菜定量,食品足称,平等待人。

第三条遵守财经纪律。员工就餐一律收(缴)饭菜票,禁止收取现金。炊事人员按规定每月交缴就餐费,严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进库的物品。

第四条坚持实物验收制度,搞好成本核算。做到日清月结,账物相符。每月盘点一次,每月上旬定期公布账目,接受员工的监督。

第五条爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记,有账目,不贪小便宜,对放置在公共场所内的任何对象(公家或个人),不得随便搬动或拿作他用。对无故损坏各类设备、餐具者,要照价赔偿。

第六条做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲,勤换、勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

第七条计划采购,严禁采购腐烂、变质食物,防止食物中毒。

第八条安排好员工就餐排队问题,缩短排队时间,按时开膳。每天制定一次食谱,早、午、晚餐品种要多式样,提高烹调技术,改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐,可事前有预约和通知。

第九条做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生;严禁随带无关人员进入厨房和保管室;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查,做好防盗工作。

第十条加强管理,团结协作,严格执行各类规章制度,圆满完成各项工作任务。

附:行政办公常用表格

第二节办公室办公用品管理制度

一、办公室物资管理条例

总则

第一条为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制定本规定,此规定的执行部门为办公室。

物资分类

第二条公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

个人保管物品:个人使用保管的300元以上并涉及今后的费用开销的物资,如BP机、手机、助动车等。

实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。

物资采购

第三条公司物资的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经办公室同意,可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公室批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公室批准,总经理批准。

第四条物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式:

1.定点:公司定大型超市进行物品采购。

2.定时:每月月初进行物品采购。

3.定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。

4.特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

物资领用管理

第五条公司根据物资分类,进行不同的领用方式:

低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用。

管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用。

贵重物品:根据×字×××号文件。

实物资产:由办公室设立实物资产管理台账,以准确记录固定资产的现状。

公司物资借用

第六条凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可。

第七条借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还。

第八条借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。

附则

第九条新近人员到职时有管理部门通知,向办公室领用办公物品;人员离职时,必须向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理离职手续。

第十条办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

二、办公物资采购及发放管理办法

第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化,依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制定本规定。

第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发,严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护,杜绝破坏和浪费。

第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品,办公桌椅、档案柜等家具器具,电话机、传真机、电脑、印表机等办公机具设备,电扇、空调等家电设备。

第四条各部门所需的办公物资要统筹计划,纳入年度预算计划当中,经批准后,按月制定具体计划。

第五条办公物资的采购及发放实行集中管理,由总务部负责,具体细则如下:

1.办公物资的月度采购。

各部门负责人根据批准的月度费用预算,结合本部门的实际需要,填写“月度采购申请单”,将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚,并于每月30日报至管理会计部,管理会计部审查是否在预算之内。如在预算外,管理会计部要求各部门重新填单,如在预算内,管理会计部签署意见后转总务部后勤组,后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”,报总务部经理审核和行政总监审批后,由采购员实施采购,同时“月度采购计划”报财务会计部一份,由财务会计部负责采购资金的准备。

2.办公物资的临时采购。

各部门因临时或预算外需要而申请采购时,应填写“采购申请单”(本单一式四联,一联本部门留存,一联报财务会计部,一联交采购员,一联交物资管理员),经本部门负责人签准,然后视采购所需金额报相应批准人批准。财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。

3.申请采购的审批许可权。

(1)预算内单项资金使用审批许可权:1000元(含)以内由部门经理批准;1000元以上2000元(含)以内由系统总监批准;2000元以上由总经理批准。

(2)预算外单项资金使用审批许可权:2000元(含)以内由总经理批准;2000元以上由董事长批准。

(3)动用1000元(含)以下资金由财务会计部经理核准;1000元以上由财务总监核准。

第六条采购工作细则。

1.采购物资单价在100元(含)以下的,由采购员直接采买。采购物资单价超过100元的,采购员须事先进行市场寻价,填写“寻价单”。单价在200元以下的寻价结果由后勤组组长确认;单价在200元(含)以上寻价结果由总务部经理确认。采购员根据确认的寻价结果,办理具体的采购业务。

2.采购员在实施采购业务时,应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求,要做到货比三家,保证物美价廉。采购后要及时办理入库手续并登记采购台账。

第七条物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续,并搞好库房管理。

1.采购员在办理入库手续时,物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对,仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求,如不符合要求,有权拒绝入库并督办采购员办理退货。如果符合要求,应填写“入库单”(本单一式两联,一联物资管理员留存,一联交采购员办理清款或报销手续并留存于会计室),办理入库手续,并登记库存数量账。

2.物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁,要做到“八防四检”:

(1)八防:防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

(2)四检:上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

经常检查库内温度、湿度,保持通风。

检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

3.物资管理员应合理有效地使用库容,分门别类码放物品,保证出入方便、整齐有序。

4.物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下:

(1)严禁在仓库内吸烟、动用明火。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁在仓库堆放杂物。

(4)严禁在仓库内存放私人物品。

(5)严禁私领、私分仓库物品。

(6)严禁在仓库内谈笑、打闹。

(7)严禁随意挪动仓库的消防器材。

(8)严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

5.物资管理员对库存物资要经常盘点,做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因,分清责任,写出书面报告,呈报总务部经理和财会部门。

第八条办公物资的发放采用集中时间办理:定于每周二、四下午2时至5时。

第九条各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作,需要时负责同管理会计部核对。

领用时由指定专人填写“物品领用单”(本单一式三联,一联领用部门存根,一联物资管理员留存,一联报会计室),如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品,由部门经理签准。如系预算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准,领用批准许可权同申请采购时的规定。

第十条物资管理员要认真核对“物品领用单”所列专案和审批手续,准确无误办理发放,并登记库存数量账。

每月最末一日填写“月度库存报表”(本表一式三份,一份自存,一份报后勤组组长,一份报总务部经理),同时按部门分别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况,编制“月度办公物资领用汇总表”(本表一式两份,一份自存,一份报管理会计部)。